ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - Результаты деятельности за 2018 год (МСФО) и прогнозы на 2019 год (РСБУ)

Страница создана Батыр Трофимов
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Результаты деятельности за 2018 год (МСФО)
       и прогнозы на 2019 год (РСБУ)

                        27.03.2019

         Управление ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии
            с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий документ был подготовлен исключительно для целей презентации, проводимой ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(далее - Компания), и не подлежит воспроизведению, дальнейшей передаче и распространению какому-либо лицу, а также
опубликованию (полностью или частично) для каких-либо иных целей.

Настоящая презентация не является рекламой ценных бумаг Компании, предложением о продаже или выпуске или
приглашением делать оферты в отношении приобретения или подписки на ценные бумаги Компании в какой-либо юрисдикции.
Ни презентация, ни какая-либо ее часть, ни факт ее представления или распространения не являются основанием для
заключения какого-либо договора или принятия инвестиционного решения, и на презентацию не следует полагаться в этом
отношении.

Компания, ее дочерние компании и их соответствующие консультанты, должностные лица, работники и агенты не дают каких-
либо прямых или подразумеваемых заверений и гарантий и не несут какой-либо ответственности в отношении точности
информации или заключений, а также в случае возникновения убытков по любой причине прямо или косвенно в результате
использовании настоящей презентации или ее содержания.

В настоящем документе могут быть приведены прогнозные заявления. Прогнозные заявления не основываются на фактических
обстоятельствах и включают в себя заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Компании в отношении
результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии и отрасли
промышленности, в которой работает Компания. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие
рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не
произойти в будущем. Компания предупреждает о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих
показателей, и фактические результаты деятельности Компании, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие
отрасли промышленности, в которой она работает, могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в
прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем документе. Кроме того, даже если результаты деятельности Компании, ее
финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли промышленности, в которой она работает, будут
соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в настоящем документе, данные результаты и события не являются
показателем результатов и событий в будущем. Компания не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению
ожиданий и оценок, а также по обновлению прогнозных заявлений для отражения произошедших событий или возникших
обстоятельств после даты проведения настоящей презентации.

Фактом посещения настоящей презентации Вы соглашаетесь соблюдать указанные выше правила и ограничения.

                                                                                                                        2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    408.1                                     9                                                                    13.1
        тыс. км2                      субъектов РФ                                                                млн человек
        территория                    территория                                                                 население на
        обслуживания                   функционирования                                                          обслуживаемой
                                                                                                                 территории

                 2.4 %
                 в объеме РФ                                                                                               9.0 %
                                                                                                                           в объеме РФ

 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям и обеспечивает
  технологическое подключение потребителей к электросетевой инфраструктуре.
 Основным акционером Общества является ПАО «Россети» – 50.4 %.     Основной акционер ПАО «Россети» - государство (88.04 %).
   Общество является естественной монополией.
   Выручка компании складывается от услуг:
    -   по передаче электроэнергии;
    -   по технологическому присоединению новых потребителей.
 Доля компании на рынке услуг по передаче электроэнергии составляет 77 %, на рынке услуг по технологическому присоединению – 90 %.
 ПАО «МРСК Центра» является управляющей организацией ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 11.09.2017).
 Трудовой коллектив – около 22.5 тыс. человек.

                                                                                                                                      3
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

                 Основные события                            Финансовые показатели (МСФО)

  02.02.2018 - утверждение Советом директоров
   Общества Положения о дивидендной политике в новой        млн руб.        2017 г.   2018 г.
   редакции.
  07.03.2018 - присвоение рейтинговым агентством RAEX     Выручка           91 002    94 213
   (Эксперт РА) рейтинга кредитоспособности нефинансовой
   компании на уровне ruAA со стабильным прогнозом.        Операционные
                                                                             75 551    79 322
  27.12.2018 – подтверждение рейтинга агентством RAEX     расходы
   на том же уровне.
  01.06.2018 - решение годового Общего собрания           EBITDA            23 439    24 055
   акционеров о выплате дивидендов в размере 4 535 749
   тыс. руб. (рекордные по размеру за весь период          EBITDA margin,
                                                                               25.8         25.5
   деятельности компании).                                 %
  29.11.2018 – повышение Некоммерческим партнерством
                                                           Прибыль за
   «Российский    институт    директоров»    рейтинга                        11 353    11 721
   корпоративного управления до НРКУ 7+ - «Развитая
                                                           период
   практика корпоративного управления» по шкале
                                                           Прибыль на
   Национального рейтинга корпоративного управления                          0.1007    0.1040
   (НРКУ®).                                                акцию, руб.

                                                                                                   4
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

В Компании с 2011 года активно реализуется Программа инновационного развития инфраструктуры сетевого комплекса.
Постоянно разрабатываются и внедряются новейшие устройства, оборудование, материалы с более совершенными
техническими характеристиками и свойствами. По результатам проведения НИОКР Компания получает новые патенты и
свидетельства на полезные модели.

Благодаря выполнению целого комплекса технических и организационных мероприятий ежегодно снижается число
технологических нарушений в сетях и сокращается недоотпуск электроэнергии.

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечивает
выполнение ежегодного капитального ремонта линий электропередачи, трансформаторных пунктов и подстанций,
расчистку и расширение просек. В программу ремонтов включено безусловное выполнение предписаний, выданных
надзорными органами.

Благодаря реализации специально разработанных организационных и технических мероприятий каждый год Компании
удается достичь снижения потерь электроэнергии в сетях.
В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализуются мероприятия «дорожной карты» по повышению доступности
энергетической инфраструктуры, благодаря которым значительно сокращены сроки процессов технологического
присоединения.

Благодаря усилению мер по обеспечению производственной безопасности снижаются показатели производственного
травматизма и уменьшается количество несчастных случаев с летальным исходом среди сотрудников Компании.

Потенциал развития Компании заложен в реализуемой инвестиционной программе, утвержденной на период до 2022 г.
включительно.

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» действует система ключевых показателей эффективности (КПЭ), которая
предусматривает установление целевых значений и оценку последующего выполнения по 11 годовым КПЭ и 5 квартальным
КПЭ.
                                                                                                                   5
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, КАПИТАЛИЗАЦИЯ, ДИВИДЕНДЫ

                                                                           Структура акционерного капитала

   Уставный капитал 11.3 млрд руб.

   Рыночная капитализация 29,9 млрд руб.
                                                           ПАО «РОССЕТИ»
    (на 31.12.2018).                                       50.4 %

   Кредитный рейтинг (Moody’s Investors Servise) - Ba1,                                   Free-float                          GENHOLD
    прогноз стабильный.

   Рейтинг кредитоспособности нефинансовой
                                                                                           27.47 %                             LIMITED
                                                                                                                               15.87 %

    компании (Эксперт РА) - ruAA, прогноз стабильный.

   Общее количество акционеров - более 28 тыс.
                                                                        Прочие                                         Energyo Solutions Russia
                                                                        27.47 %                                        (Cyprus) Limited 6.26 %

                          Динамика акций                                                                  Выплата дивидендов
30%                                                                  млн руб.                                                                              %
                                                                5 000                                                                           4 535.75    100
                                                                                                                       100.0
20%
                                                                4 000                                                                                       80
10%
                                                                3 000                                                                                       60
                                                                                                                                         42.9    41.2
 0%
                                                                2 000                                           25.4                                        40
                                                                                               25.0     25.0                        1 329.05
-10%                                                                      10.1       7.5                                   942.56
                                                                1 000     141.00   315.55     478.97
                                                                                                       634.49                                               20
                                                                                                                 349.36
-20%
  31.12.17     31.03.18     30.06.18      30.09.18       31.12.18   0                                                                                       0
                                                                          2010     2011       2012     2013      2014      2015      2016       2017
              Акции ПАО «МРСК Центра и Приволжья»                                           Размер начисленных дивидендов, тыс. руб.
              Индекс МосБиржи                                                                                                                               6
              Индекс электроэнегетики Московской Биржи                                      Доля дивидендов в чистой прибыли, %
ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

        ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ                         Объем полезного отпуска электроэнергии
             В ГРАНИЦАХ РСК                                   (отпуск из сети), млрд кВтч

                                                                         50.4
    Структура полезного отпуска электроэнергии
    по уровням напряжения (отпуск из сети), %                                     49.8

                                                                 49.1

        16.2%
                           65.9%
                                   Высокое напряжение            2016    2017     2018
                                   (110 кВ)
13.3%                              Среднее напряжение
                                   (35 кВ)                    Потери электроэнергии, %

                                   Среднее напряжение
                                   (10 кВ)
 4.6%                              Низкое напряжение
                                   (0,4 кВ)

                                                                 8.97
                                                                         7.98     7.84

                                                                  2016    2017    2018

                                                                                                 7
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

                 Мощность ПС 35 кВ и выше                                                                Протяженность ЛЭП (по цепям)
         тыс. МВА                                                                                  тыс. км

   31                                                                                       280
                                                                  30.36
                               30.13                                                                                                                      275.11
               29.96                          30.08*                                        275                                         272.75
   30                                                                                                                     271.18
                                                                                                           270.07
                                                                                            270
   29
                                                                                            265

   28                                                                                       260
                 31.12.15
             31.12.2015         31.12.16
                            31.12.2016           31.12.17
                                             31.12.2017             31.12.18
                                                                31.12.2018                               31.12.2015
                                                                                                             31.12.15   31.12.2016
                                                                                                                           31.12.16   31.12.2017
                                                                                                                                         31.12.17     31.12.2018
                                                                                                                                                        31.12.2018

         * Списание оборудования

                                                                                                   Объем присоединенной мощности и количество
           Отпуск э/энергии в сеть и потери                                                              присоединений по договорам ТП*

        млн кВтч                                                                %                 МВт                                                               шт.

                                                                                           1 500          48 410                                                       60 000
60 000      53 535          53 963            54 745              54 004             10%                                46 672        46 585              45 896

                                                                           7.84%           1 000                                                                       40 000
40 000              9.08%                                                            8%
                                     8.97%
                                                                                                                                                          951
                                                         7.98%                                                           1 088
                                                                                            500          1 155                          909                            20 000
20 000                                                                               6%

                    4 860          4 843                4 371               4 234
                                                                                              0                                                                        0
                                                                                                          2015
                                                                                                          2015           2016
                                                                                                                         2016          2017
                                                                                                                                       2017               2018
    0                                                                                4%
                                                                                                   Объем присоединенной мощности               Количество присоединений
              2015
              2015            2016
                              2016              2017
                                                2017                 2018
                                                                                              * Факт указан с учетом объектов          генерации,   без    учета   временного
               Отпуск э/э в сеть           Потери э/э            Потери э/э, %                технологического присоединения                                                    8
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МСФО)

                Выручка, млн руб.                                         EBITDA, млн руб.
                       Выручка, млн руб.                                         EBITDA, млн руб.
   100 000                                                    30 000
                 78 386                                                                  23 439         24 055
                                                   94 213
    75 000                       91 002
                                           +3.5%              20 000                                +2.6%
                                                                        13 212
    50 000

                                                              10 000
    25 000

            0                                                      0
                 2016            2017         2018                       2016             2017          2018

        Прибыль за период, млн руб.                                      EBITDA margin, %
                 Чистая прибыль, млн руб.                                 Чистые активы, млн руб.
                                                              30
   12 000                                            11 721

    9 000                          11 353
                                            +3.2%                                                              25.5
                                                                                               25.8

    6 000                                                     20                                      -0.3 п.п.
                         3 612
    3 000                                                                     16.9

       0
                2016             2017         2018            10
                                                                       2016             2017            2018

                                                                                                                      9
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МСФО

В млн рублей , если не указано иное

                                                                             2017             2018            Изм., %
Выручка, в т.ч.:                                                               91 002.2       94 212.8               3.5
- от передача электроэнергии                                                   83 680.4       88 852.6               6.2
- от услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям                  733.5        926.0              26.2
- от продажи электроэнергии и мощности                                           6 011.0       3 315.9             -44.8
- прочая выручка                                                                    577.3       1 118.3             93.7
Операционные расходы                                                           75 550.7       79 322.1               5.0
Результат операционной деятельности                                            16 988.6       17 089.8               0.6
Результат операционной деятельности margin, %                                        18.7         18.1          -0.6 п.п.
EBITDA                                                                         23 438.9       24 054.6               2.6
EBITDA margin, %                                                                     25.8         25.5          -0.3 п.п.
Прибыль                                                                         11 352.7       11 721.5              3.2
Прибыль margin, %                                                                    12.5         12.4          -0.1 п.п.

 • Финансовая отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по МСФО за 2018 год демонстрирует стабильную положительную
   динамику основных показателей. Рентабельность деятельности сохраняется на высоком для электросетевого сектора уровне.

 • В целях обеспечения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности в компании реализуется комплекс
   мероприятий, направленных на сокращение издержек и развитие нерегулируемых видов деятельности.
                                                                                                                            10
АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ПО МСФО

млн руб.                                                2017             2018          Изм, %        • Снижение расходов на вознаграждения работникам
Расходы на вознаграждение работникам                   17 102.1         15 135.7         -11.5         обусловлено секвестром обязательств по планам
Амортизация                                             6 645.2          6 969.5            4.9        вознаграждений работникам по окончании трудовой
                                                                                                       деятельности.
Обесценение / (восстановление
                                                         (101.5)            255.0         -351.2
обесценения) основных средств
                                                                                                     • Увеличение амортизации обусловлено реализацией
Электроэнергия для компенсации                                                                         инвестиционной программы и вводом новых объектов
                                                         9 504.3        10 955.5             15.3
технологических потерь                                                                                 основных средств.
Электроэнергия для продажи                               3 799.1         1 740.9            -54.2
Покупная электро- и теплоэнергия для                                                                 • Увеличение расходов на компенсацию потерь э/э произошло
                                                           419.0            412.7            -1.5      в основном по причине роста средневзвешенной цены на
собственных нужд
                                                                                                       покупную э/э и включения в расходы стоимости нагрузочных
Прочие материальные расходы                             2 707.1          2 860.5              5.7
                                                                                                       потерь, начиная с 01.08.2017.
Услуги по передаче электроэнергии                      30 992.1         33 336.8              7.6
Услуги по ремонту и техническому                                                                     • Наличие расходов на покупку э/э для продажи обусловлено
                                                         1 467.2         1 623.6             10.7
обслуживанию                                                                                           выполнением функций гарантирующего поставщика во
Прочие работы и услуги                                                                                 Владимирской области в 1 кв. 2018 г.
                                                           184.2            345.7            87.7
производственного характера
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль                    997.6        1 498.1             50.2     • Рост расходов на услуги по передаче электроэнергии связан
                                                                                                       с индексацией тарифов на услуги территориальных сетевых
Аренда                                                     334.3          440.8             31.9
                                                                                                       организаций, а также с увеличением объёмов оказываемых
Страхование                                                143.0          141.7             -0.9       услуг.
Прочие услуги сторонних организаций*                     1 211.3        1 311.4              8.3
Резерв под ожидаемые кредитные убытки                  (1 723.8)          744.4           -143.2     • Увеличение налогов и сборов обусловлено ростом расходов
Резервы                                                  1 058.9          218.8            -79.3       по налогу на имущество ввиду изменения налоговой ставки в
Прочие расходы                                             810.5        1 331.2             64.2       рамках поэтапной отмены льготы.
ВСЕГО                                                  75 550.7        79 322.1              5.0
* Услуги связи; охрана; консультационные, юридические и аудиторские услуги; расходы на программное
обеспечение и сопровождение; транспортные услуги; прочие услуги

                                                                                                                                                              11
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (РСБУ)

                  Выручка, млн руб.                                          EBITDA, млн руб.
                         Выручка, млн руб.                                          EBITDA, млн руб.
                                  90 844                                                    23 400
   100 000                                                       25 000

    80 000                                                       20 000
                                                      93 876                                             21 831
                  78 480
    60 000                                                       15 000

    40 000                                                       10 000     13 335

    20 000                                                        5 000

           0                                                         0
                       2016        2017           2018                       2016            2017       2018

           Чистая прибыль, млн руб.                                       Чистые активы, млн руб.
                   Чистая прибыль, млн руб.                                   Чистые активы, млн руб.
                                             11 001              70 000
  12 000
                                                         9 347
                                                                 65 000                     62 152
   9 000
                                                                                                        66 961

   6 000                                                         60 000
               3 101
   3 000                                                                   52 483
                                                                 55 000

       0
                  2016            2017            2018           50 000
                                                                             2016            2017       2018

                                                                                                                  12
ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА НА 2019 ГОД (РСБУ)

В млн рублей , если не указано иное

млн руб.                                                                   2019 план         2018 факт        Изм., %
Выручка, в т.ч.                                                                  96 873           93 876              +3.2
   от услуг по передаче электроэнергии*                                          95 431           90 268              +5.7
   от услуг по технологическому присоединению                                       834             926               -9.9
   от перепродажи электроэнергии*                                                       0          1 900            -100.0
   от прочих видов деятельности                                                     608             782              -22.3
Себестоимость                                                                    82 596           78 409              +5.3
EBITDA                                                                           19 768           21 831              -9.4
- рентабельность,%                                                                  20.4            23.3          -2.8 п.п.
Чистая прибыль                                                                     7 007           9 347             -25.0
- рентабельность,%                                                                     7.2          10.0          -2.7 п.п.
Полезный отпуск электроэнергии («котловой»), млн кВт·ч                           47 403           47 400           +0.006
Потери электроэнергии, млн кВт·ч                                                   4 072           4 234              -3.8
Потери электроэнергии, %                                                            7.49            7.84          -0.4 п.п.
Финансирование инвестиционной программы, с НДС                                   18 845           12 230            +54.1
Стоимость чистых активов                                                         70 381           66 961              +5.1

* Данные по выручке представлены в сопоставимом виде: часть выручки от услуг по передаче электроэнергии, отражаемая в
соответствии с РСБУ в отчете и прибылях и убытках за 2018 год в составе выручки от перепродажи электроэнергии, отражена в
строке «Выручка от услуг по передаче электроэнергии».
                                                                                                                         13
ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Тарифное регулирование филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется на долгосрочной основе с
применением метода доходности инвестированного капитала (RAB) и метода долгосрочной индексации НВВ.
Метод RAB (6 филиалов):
Филиал «Владимирэнерго» и «Кировэнерго» - с 2018 года новый долгосрочный период;
Филиалы «Калугаэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» - в 2017 году продление долгосрочного
периода до 2022 года, - в целях обеспечения поэтапного возврата задолженности по НВВ («сглаживания» НВВ).
Долгосрочные параметры в отношении всех филиалов, регулируемых методом RAB, согласованы ФАС России до 2022
года.
Индексный метод (3 филиала):
Филиалы «Ивэнерго», «Мариэнерго» - с 2017 года; филиал «Удмуртэнерго» - с 2018 года.

                                           Метод регулирования тарифа

                               Филиал         Действующий метод регулирования (период)

                          Владимирэнерго                  RAB (2018-2022)
                          Ивэнерго                       Индекс (2017-2021)
                          Калугаэнерго                    RAB (2010-2022)
                          Кировэнерго                     RAB (2018-2022)
                          Мариэнерго                    Индекс (2017-2021)
                          Нижновэнерго                    RAB (2011-2022)
                          Рязаньэнерго                    RAB (2009-2022)
                          Тулэнерго                       RAB (2012-2022)
                          Удмуртэнерго                  Индекс (2018-2022)
                                                                                                         14
ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

  Структура НВВ в 2018 году, млн руб.                                              Собственная НВВ в 2018 году, млн руб.*

                                                                                                 3 381                            Владимирэнерго
                                   Собственная НВВ
        13.7%                                                                                              5 029                  Ивэнерго
                                                                                                                   2 063
                                                                                        6 156                                     Калугаэнерго
                                   Услуги ФСК ЕЭС
                                                                                                                                  Кировэнерго
                                                                                                                     5 538
           94 561                                                                                 47 647                          Мариэнерго
22.6%                  50.4%                                                      4 200
          млн рублей               Услуги ТСО                                                    млн рублей                       Нижновэнерго

                                                                                                                     4 348        Рязаньэнерго
                                   Компенсация                                                                                    Тулэнерго
        13.2%                      потерь                                                                       1 689
                                                                                                                                  Удмуртэнерго
                                                                                                15 243

                                                                                               * Без учета затрат ФСК ЕЭС, прочих ТСО, компенсации
                                                                                               потерь

                                        Котловая НВВ и средний котловой
                                                    тариф

                                  млн руб.                                         коп./кВтч
                                                                          192.27
                                                            180.96
                               90 000        168.80                                       200

                                                                                          150
                               60 000
                                                                                          100
                               30 000
                                                                                          50
                                             84 214         86 707        94 561
                                   0                                                      0
                                              2016          2017           2018
                                                                                                                                                 15
                                             Котловая НВВ      Средний котловой тариф
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

            Динамика финансирования ИПР            Источники финансирования ИПР, млн рублей

                                              Показатель                   2016       2017        2018
                                              Амортизация                    4 939      6 787       6 962
                                              Источник по ТП                   389        426         448
                                              Чистая прибыль (без ТП)          954      2 139       2 655
                                              Возврат НДС                    1 247      1 617  1 773
                         11 133

                                     12 230
              8 748

                                              Кредиты банков                 1 180        111    383
 В МЛН
 РУБЛЕЙ                                       Прочие                            38         52      9
             2016        2017       2018      ИПР всего                     8 748     11 133 12 230

                                                    Финансирование ИПР по направлениям в 2018 г.,
    Ввод мощности и линий электропередачи
                                                                    млн рублей

                                                                                       ТЕХ. ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
                        3 626        3 512                                             И РЕКОНСТРУКЦИЯ

             2 764                                                                              7 053
 ЛЭП В КМ                                     НОВОЕ
                                              СТРОИТЕЛЬСТВО

                                                  948
                                                                  12 230
                                                                млн рублей
МОЩНОСТЬ
  В МВА      496         279         664      ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
                                              ПРИСОЕДИНЕНИЕ
             2016        2017        2018           4 229                                                16
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Средний срок исполнения              Доля рынка по технологическому
   договоров ТП, дней                      присоединению, %

                                    10.0%
 101

          72      62                                      МРСК Центра и Приволжья
                                                          прочие ТСО

 2016     2017   2018
                                               90.0%

 Объем присоединенной               Структура присоединенной мощности
    мощности, МВт                     по категориям потребителей, %

1 088
                 951
          909                               0.5%                До 15 кВт
                                                       50.7%
                             30.1%
                                                                От 15 до 150 кВт

                                                                От 150 до 670 кВт

                                                                670 кВт и более
                             7.2%
2016      2017   2018
                                      11.5%                     Генерация

                                                                                    17
КРЕДИТНЫЙ ПЛАН

                                                                                Кредитный портфель на 31.12.2018, млн руб.

    А         группа
              кредитоспособности                                            Газпромбанк
                                                                            9 347

                                                                                                  24 351
    7.62 %                            средневзвешенная
                                      ставка заимствования на 31.12.2018.
                                                                                                  млн руб.
                                                                                                                      Сбербанк
                                                                                                                      11 824
                                                                            Открытие
                                                                            3 180

         Займы и кредиты на конец периода, млн руб.                                           Долг / EBITDA

           26 816
28 000                 24 770                                               3
                                24 455     24 082     24 351                      2.63
                                                                                           2.36

                                                                            2                        1.83

14 000
                                                                                                              1.03      1.12
                                                                            1

    0                                                                       0
            2014        2015       2016     2017       2018                       2014     2015      2016     2017      2018

                                                                                                                                 18
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Регионы                          Компания осуществляет деятельность в экономически благополучных регионах, на территории которых проживает
деятельности с                   9% населения России.
платежеспособным                 Регионы деятельности характеризуются стабильным объемом валового регионального продукта, который
спросом                          сопровождается постоянным спросом на электроэнергию.
Благоприятные                    Благоприятный климат в зоне производственной деятельности Компании способствует низким потерям в сетях и
климатические                    повышает их доступность для обслуживания, что снижает объем затрат и положительно сказывается на прибыли
условия                          Компании.
                                 Потери в сетях снизились с 7.98 % (2017 г.) до 7.84% (2018 г.) и составили 4.23 млрд кВт·ч (в среднем по России
                                 – около 10 %).

Стабильные                       Чистая прибыль за 2018 г. составила 11.7 млрд рублей (МСФО).
финансовые                       Показатель EBITDA составил 24.1 млрд рублей (МСФО).
показатели                       Чистые активы по состоянию на 31.12.2018 составили 54.7 млрд рублей (МСФО).
                                 Коэффициент «Долг/EBITDA» на 31.12.2018 составил 1.1 (МСФО).
Потенциал развития               Ввод основных фондов за период 2016-2022 гг., в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Компании заложен в               (Приказ Минэнерго России № 28@ от 24.12.2018) планируется в объеме 91 082 млн рублей*, планируется вновь
реализуемой                      построить и реконструировать 25 878 км* линий электропередачи и осуществить ввод трансформаторной
инвестиционной                   мощности в объеме 3 704 МВА*.
программе

Стабильный                       В 2012 г. Компания впервые получила рейтинг от агентства Moody's Investors Service Ba2 с прогнозом
кредитный рейтинг                «стабильный». Кроме того, Moody's Interfax Rating Agency присвоило Компании рейтинг Aa2.ru по национальной
                                 шкале.
                                 25 марта 2015 г. рейтинговое агентство подтвердило рейтинг по международной шкале на уровне Ва2. Прогноз
                                 изменения рейтинга - «негативный».
                                 7 декабря 2015 г. рейтинг по международной шкале был подтвержден на уровне Ba2 с изменением прогноза на
                                 «стабильный».
                                 27 апреля 2016 г. рейтинг по международной шкале был подтвержден на уровне Ba2 с прогнозом «стабильный».
                                 7 декабря 2017 г. рейтинг по международной шкале был повышен до уровня Ba1 с прогнозом «стабильный».
                                 7 марта 2018 г. рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» присвоило Компании рейтинг кредитоспособности на
                                 уровне ruAA с прогнозом «стабильный».
                                                                                                                                                   19
* с учетом факта 2016-2018 гг.
Спасибо за внимание!

Контакты:
IR-служба
тел.: +7 (831) 431-74-46
e-mail: ir@mrsk-cp.ru

                           20
Вы также можете почитать